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财务制度中差旅费报销管理规定是什么
跨省的每个月报销不超过2次,一往一返计1次。
第四条 员工预借的差旅费,必须及时报销,出差返回后15个工作日内报销,不得拖欠,逾期不报的从下月工资中扣回,原借款未报销的,不得再次借款。
按出差的有关规定执行。工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费,在每人每公里1元以内凭据报销,超过部分自理。以上发生的各项费用,由调入单位报销。
第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的,不得提供住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
法律分析:我国差旅费报销管理规定指的是财政部发布的《中央和国家机关差旅费管理办法》。
第六章报销管理 第二十二条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 第二十三条出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
事业单位出差的飞机票能按火车票价报销吗?有什么文件规定?
1、没什么文件规定差旅报销飞机票以哪个为准,是各单位制定差旅报销飞机票以哪个为准的差旅费报销补贴不同。
2、当然是可以的,但为什么呢差旅报销飞机票以哪个为准?过去(当然好些年了)国家行政、事业单位和国有企业按照国务院规定处(县、团级)以下干部出差原则上不允许坐飞机,因此未经上级批准已经坐了飞机的有只能按火车票报销的做法。
3、其他人员只能乘坐 经济舱差旅报销飞机票以哪个为准;第九条 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。
4、国家工作人员外出公务报销有关规定具体如下差旅报销飞机票以哪个为准:第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
5、河北省直国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定 第一条为了保证出差人员工作与生活的需要,并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神,根据财政部有关差旅费开支规定,特制定本规定。
6、第二十条市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
飞机票怎么报销凭证
1、如果大家是在网上购买的飞机票,那么飞机票的报销凭证或称作是电子旅客行程单,可以在机场的航空公司那里打印并提取,还是比较方便的,方法很多,大家选取自己最能接受,和比较方便的方式就可以了。
2、飞机票的报销凭证可以用以下方式取:正常的行程单,就是统一的、绿色的那种行程单,可以报销的,一般来说就是这种。可以选择,可以在机场的携程柜台取。如果没有机场取得,可以联系订票单位,邮寄上门。
3、如果要坐飞机前拿票的话,就只能到“携程”在各地的办事处或机场取票点拿了。网上买的飞机票报销凭证或称作行程单,是在机场的航空公司那里打印,并提取。到机场后,到所坐飞机的航空公司,凭身份证,在那里自助终端打印。
差旅费飞机票报销规定
1、第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
2、出差报销范围及标准如下差旅报销飞机票以哪个为准:差旅费核算差旅报销飞机票以哪个为准的内容差旅报销飞机票以哪个为准:用于出差旅途中的费用支出差旅报销飞机票以哪个为准,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
3、自2012年6月1日起,凡符合条件因公出差乘坐飞机,在办理飞机票报销时,必须提供“电子机票”和相应的登机牌。否则财务部将不予受理报销。2012年6月1日以前,出差乘坐飞机,报销飞机票时应提供登机牌。
出差报销差旅费标准
差旅费报销标准定义 差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、 住宿费、伙食补助费及其他支出。
调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准,北京市分别为1100元、650元、500元,上海市分别为1100元、600元、500元。
出差报销范围及标准如下:差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
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